蚌埠中国共产党达州市达川区委员会党校
2018/01/16 星期二
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信息公告

中共蚌埠中国共产党达州市达川区委员会党校2017年部门决算情况

发布时间:2018-09-20 08:06 阅读次数:2017次 分享到:

 

 

中共蚌埠中国共产党达州市达川区委员会党校2017年部门决算情况

 

中国共产党达州市达川区委员会党校是在市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校,是市委的重要部门,是培训轮训党员领导干部的主渠道,是党的哲学社会科学研究机构。

一、部门主要职能

培训轮训党员领导干部,培养党的理论队伍,学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、三个代表重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想等重大战略思想,加强干部党性锻炼。具体包括:

1.培训轮训副县处级、正乡科级党员领导干部,市辖区副乡科级党员领导干部、乡科级后备干部、国家公务员、企事业单位干部和村(社区)党组织书记、村(居)委会主任及其他基层党员干部。

2.做好马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、三个代表重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想的研究宣传普及工作。

3.紧紧围绕经济社会发展中的重大问题,深入调查研究,推出有见地、有决策参考价值的应用对策性调研成果。

4.认真完成市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

中国共产党达州市达川区委员会党校无下属单位,从决算单位构成看,蚌埠中国共产党达州市达川区委员会党校2017年度部门决算系校本级决算。


 中国共产党达州市达川区委员会党校2017年度部门决算报表

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开01表

部门:中共蚌埠中国共产党达州市达川区委员会党校

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

1,833.49

一、一般公共服务支出

35

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

36

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

37

0.00

三、事业收入

4

174.13

四、公共安全支出

38

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

39

2,135.45

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

40

0.00

六、其他收入

7

652.51

七、文化体育与传媒支出

41

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

396.88

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

60.62

 

10

 

十、节能环保支出

44

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

46

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

47

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

0.00

 

16

 

十六、金融支出

50

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

53

67.18

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

55

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

0.00

本年收入合计

24

2,660.13

本年支出合计

58

2,660.13

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

26

0.00

  其中:提取职工福利基金

60

0.00

  其中:项目支出结转和结余

27

0.00

        转入事业基金

61

0.00

 

28

 

年末结转和结余

62

0.00

 

29

 

  其中:项目支出结转和结余

63

0.00

总计

30

2,660.13

总计

64

2,660.13

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:中共蚌埠中国共产党达州市达川区委员会党校

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,660.13

1,833.49

0.00

174.13

0.00

0.00

652.51

205

教育支出

2,135.45

1,308.81

0.00

174.13

0.00

0.00

652.51

20508

进修及培训

2,135.45

1,308.81

0.00

174.13

0.00

0.00

652.51

2050802

  干部教育

1,985.45

1,308.81

0.00

174.13

0.00

0.00

502.51

2050803

  培训支出

150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

150.00

208

社会保障和就业支出

396.88

396.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

334.91

334.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

306.75

306.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

28.16

28.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

61.97

61.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

61.97

61.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

60.62

60.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

60.62

60.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗★

60.62

60.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

67.18

67.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

67.18

67.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

67.18

67.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:中共蚌埠中国共产党达州市达川区委员会党校

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,660.13

2,510.13

150.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

2,135.45

1,985.45

150.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

2,135.45

1,985.45

150.00

0.00

0.00

0.00

2050802

  干部教育

1,985.45

1,985.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

  培训支出

150.00

0.00

150.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

396.88

396.88

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

334.91

334.91

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

306.75

306.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

28.16

28.16

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

61.97

61.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

61.97

61.97

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

60.62

60.62

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

60.62

60.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗★

60.62

60.62

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

67.18

67.18

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

67.18

67.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

67.18

67.18

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:中共蚌埠中国共产党达州市达川区委员会党校

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,833.49

一、一般公共服务支出

32

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

34

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

35

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

36

1,308.81

1,308.81

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

37

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

38

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

39

396.88

396.88

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

40

60.62

60.62

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

41

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

43

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

49

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

67.18

67.18

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

52

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

1,833.49

本年支出合计

55

1,833.49

1,833.49

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

56

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

0.00

 

57

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

58

 

 

 

 

28

 

 

59

 

 

 

总计

29

1,833.49

总计

60

1,833.49

1,833.49

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:中共蚌埠中国共产党达州市达川区委员会党校

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

1,833.49

1,833.49

0.00

1,833.49

1,833.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

0.00

0.00

0.00

1,308.81

1,308.81

0.00

1,308.81

1,308.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

0.00

0.00

0.00

1,308.81

1,308.81

0.00

1,308.81

1,308.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050802

  干部教育

0.00

0.00

0.00

1,308.81

1,308.81

0.00

1,308.81

1,308.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

396.88

396.88

0.00

396.88

396.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

334.91

334.91

0.00

334.91

334.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

306.75

306.75

0.00

306.75

306.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

0.00

0.00

0.00

28.16

28.16

0.00

28.16

28.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

0.00

0.00

0.00

61.97

61.97

0.00

61.97

61.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

0.00

0.00

0.00

61.97

61.97

0.00

61.97

61.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

60.62

60.62

0.00

60.62

60.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

0.00

0.00

0.00

60.62

60.62

0.00

60.62

60.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗★

0.00

0.00

0.00

60.62

60.62

0.00

60.62

60.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

67.18

67.18

0.00

67.18

67.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

67.18

67.18

0.00

67.18

67.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

67.18

67.18

0.00

67.18

67.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:中共蚌埠中国共产党达州市达川区委员会党校

 

 

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

918.14

302

商品和服务支出

449.08

310

其他资本性支出

30.37

30101

  基本工资

348.05

30201

  办公费

3.88

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

93.18

30202

  印刷费

0.77

31002

  办公设备购置

30.37

30103

  奖金

215.44

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

60.62

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

28.77

30205

  水费

7.08

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

132.01

30206

  电费

30.77

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

28.16

30207

  邮电费

23.66

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

11.92

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

435.90

30211

  差旅费

30.32

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

37.97

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

261.04

30213

  维修(护)费

13.61

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

61.97

30215

  会议费

1.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

3.04

30216

  培训费

222.56

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

7.95

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

67.18

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

28.37

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.84

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

2.89

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

4.71

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

75.37

 

 

 

人员经费合计

1,354.04

公用经费合计

479.45

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据

 

 

第三部分 中国共产党达州市达川区委员会党校2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计2660.13万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计2660.13万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加202.42万元、207.64万元,增长7.61%、7.81%主要原因:一是人员经费增加;二是财政拨付党校维修款增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计2660.13万元,其中:财政拨款收入1833.49万元,占68.92%;事业收入174.13万元,占6.54%;其他收入652.51万元,占24.53%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计2660.13万元,其中:基本支出2510.13万元,占94.36%;项目支出150万元,占5.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1833.49万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计1833.49万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加345.52万元,增长18.84%,主要原因:一是人员经费增加;二是财政拨付党校维修款增加.

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入1833.49万元,占本年收入的68.92%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加345.52万元,增长18.84%。主要原因一是人员经费增加;二是财政拨付维修款增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1833.49万元,占本年支出的68.92%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加345.52万元,增长18.84%。主要原因一是人员经费增加;二是财政拨付维修款增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出1833.49万元,主要用于以下方面:教育(类)支出1308.81万元,占71.38%;社会保障和就业(类)支出396.88万元,占21.65%;医疗卫生与计划生育(类)支出60.62万元,占3.31%;住房保障(类)支出67.18万元,占3.66%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1211.93万元,支出决算为1833.49万元,完成年初预算的151.29%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员经费增加;二是财政拨付维修款增加。其中:基本支出1833.49万元,占100%;具体情况如下:

1.教育(类)教育进修及培训(款)培训支出(项),年初预算为595.48万元,支出决算为1308.81万元,完成年初预算的219.79%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2.住房公积金(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为60.12万元,支出决算为67.18万元,完成年初预算的111.74%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资变化。

3.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。年初预算为60.62万元,支出决算为60.62万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(项)事业单位离退休(项),年初预算为345.71万元,支出决算为396.88万元,完成年初预算的114.8%,决算数大于预算数的主要原因是抚恤金增加。

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出1833.49万元,其中人员经费1354.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费479.45万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

 

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年中国共产党达州市达川区委员会党校无政府性基金收入,也没有政府性基金支出。

八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2017年度,蚌埠中国共产党达州市达川区委员会党校机关运行经费支出479.45万元,比2016年增加16.95万元,增长3.53%,主要原因是办公设备购置增加。

2.政府采购支出情况。

2017年度,蚌埠中国共产党达州市达川区委员会党校政府采购支出总额19.93万元,其中:政府采购服务支出19.93万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,蚌埠中国共产党达州市达川区委员会党校无车辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
   4.关于2017年度预算绩效情况说明

蚌埠中国共产党达州市达川区委员会党校的预算绩效考核以自查为主,自评结果基本符合预期目标。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

十四、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。